Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
  • Въпроси и отговори
  • Модели документи
  • Срокове за плащания и отчети
  • Законодателство
  • Новини
  • Процедури и практики
  • Обнародвания на държавен вестник
  • Внос от страна извън ЕС с платен ДДС от вносителя при условия на DDP доставка

    Алиция Профирова Отговор, предоставен от
    Алиция Профирова
    Въпрос:
    Българско дружество, регистрирано по ДДС, внася от САЩ стоки при условия на DDP доставка, т.е. всички налози ДДС и мито са платени от вносителя. Разполагаме с фактура от доставчика и митническа декларация (МД). В МД износител е дружество от САЩ, вносител е българското дружество; има и представител DHL, където съответно имаме и начислен ДДС на внасяната стока. Но нямаме документ за платен ДДС, защото всичко е платено от вносителя, така е отбелязано и на товарителницата - duty tax paid. Следва или не българското дружество да отрази МД в СД по ЗДДС, както и да ползва данъчния кредит, при условие че не е платило ДДС по вноса? 2. С протоколи по чл. 117 от ЗДДС българското дружество да ползва и да си начисли ДДС, по МД, но на основание фактурата от доставчика? Да се осчетоводи фактурара или МД с нулева ставка? Нека, ако сте се сблъскали с доставки DDP, да споделите опит за счетоводното и данъчното им отчитане.

    Регистрирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия
    Внос от страна извън ЕС с платен ДДС от вносителя при условия на DDP доставка

    Бележка: Пълният текст на статията е достъпен само за регистрирани потребители. Натиснете тук, за да се убедите в полезността на експертните отговори в portalschetovodstvo.bg.

    Влизане в акаунта

    Защо да се регистрирам?

    • експерти на Ваше разоложение 24/7/365
    • база данни с новини, отговори, анализи
    • на разположение навсякъде, по всяко време, от всяко устройство

    БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

    15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

    Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
    Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

    Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

    x