Грешен получател в издадена фактура
Отговор, предоставен отТеодоси Георгиев Експерт
на 14 Ян 2026

Въпрос:
1. Дружеството е регистрирано по ЗДДС. През м. ноември 2025 г. издава фактура за извършена услуга към американска фирма. Фактурата е отразена в дневник продажби за същият месец. През м. декември установява, че фактурата е издадена на друг клиент, а не на този, на когото трябва. Как е правилно да се постъпи, за да се отрази клиентът получател на услугата и да се подаде с декемврийското ДДС - издаване на КИ с основание грешен получател и издаване на нова фактура с верния получател?
2. Издаден протокол по чл. 117 за самоначисляване на ДДС за получена услуга от META. Допусната е грешка в сумата. Може ли да се сторнира издаденият протокол и да се издаде нов с вярната сума- сумата ще бъде в увеличение?
2. Издаден протокол по чл. 117 за самоначисляване на ДДС за получена услуга от META. Допусната е грешка в сумата. Може ли да се сторнира издаденият протокол и да се издаде нов с вярната сума- сумата ще бъде в увеличение?
Отговор:
1. Следва да анулирате сгрешената фактура от ноември с протокол съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗДДС и да издадете нова фактура през декември. Сгрешената фактура трябва да отразите в дневника за продажби за декември със знак минус, а новата по нормален начин (чл. 58, ал. 1 от ППЗДДС).
2. Корекцията на протокола е аналогична на корекцията на фактури. Сгрешеният протокол се анулира, като в него се посочва основанието за анулиране и се издава нов. Сгрешеният протокол се отразява с обратен знак в дневника за продажби и дневника за покупки за месеца, през който се извършва корекцията. Новият протокол се отразява в дневниците по нормален начин (чл. 58, ал. 1 от ППЗДДС).

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg
Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "ЗДДС – 23 казуса и техните решения"!
Подобни статии от категория ЗДДС
03Февр2026
Регистрация като дилър на автомобили втора употреба за дружество
от Ели Марова
на 03 Февр 2026
29Ян2026
Продажба на стоки на ФЛ и нерегистрирани по ДДС ЮЛ от ЕС от българска, нерегистрирана по ДДС фирма
от Ели Марова
на 29 Ян 2026
19Ян2026
Начисляване на ДДС при последваща продажба на автомобил, закупен от ФЛ
от Ели Марова
на 19 Ян 2026
13Ян2026
Третиране по ДДС на продажба на стока към албанска фирма, когато стоката се доставя от Турция
от Елена Илиева
на 13 Ян 2026
14Ян2026
Отразяване на фактура за митнически цели при изпращане на мостра на турска фирма
от Теодоси Георгиев
на 14 Ян 2026
Последно актуализиран на 9 Февруари 2026