Portalschetovodstvo.bg
3 Декември 2016
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Протокол по чл. 117 от датата на данъчното събитие

Ивайло Димитров, на 08-Март-2012

Tags: протокол, ВОП, ЗДДС

Въпрос: Българско дружество придобива стоки от Полша. Полското дружество е издало фактура с дата 1.05.2011 г., но фактурата ще се плати след получаване на стоката. Стоката е предоставена на транспортната фирма, която обслужва българското дружество на 25.05.2011 г. Транспортът е за сметка на българската фирма. До кога трябва да бъде издаден протокола за самоначисляване на ДДС от българското дружество?


Забележка: Отговорът може да бъде видян само от регистрирани потребители. натиснете тук! за да се убедите в полезността на отговорите на експертите PortalSchetovodstvo.bg

Влез в акаунта

Запомни ме

Защо да се регистрирате?

  • Над 95 експерта са на Ваше разположение 24/ 7/ 365!
  • Имате достъп до база данни на 1489 въпроси и отговори по темите Счетоводство, ДДС, Данъчно облагане и такси, Регистриране на фирми, Интрастат.
  • Цялата информация в портала е на Ваше разположение по всяко време и където и да се намирате!
  • Пълен достъп до портала+персонално консултиране сега ще Ви струва само 1 лев/ ден.
  • Съвети от експерти PortalSchetovodstvo.bg

Регистриране на акаунт


 

Регистрирайте се или попълнете полетата за влизане в акаунта за да получите достъп до отговорите към тази статия
Протокол по чл. 117 от датата на данъчното събитие

Подобни статии


ДДС ставка и счетоводни записвания за начислена комисионна към фирма от държава с преференциален данъчен режим 
от Елена Илиева, 25-Ноем-2016
» Въпроси и отговори » ДДС » ЗДДС

Освободени доставки към институции на ЕС 
от Ели Марова, 24-Ноем-2016
» Въпроси и отговори » ДДС » ЗДДС

Издаване на фактури към ФЛ от страни във и вън от ЕС 
от Ели Марова, 22-Ноем-2016
» Въпроси и отговори » ДДС » ЗДДС

Преизчисляване на данъчен кредит в края на годината 
от Елена Илиева, 17-Ноем-2016
» Въпроси и отговори » ДДС » ЗДДС

Основание за неначисляване на ДДС при извършване на услуга, свързана с недвижим имот 
от Ели Марова, 16-Ноем-2016
» Въпроси и отговори » ДДС » ЗДДС