Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
  • Въпроси и отговори
  • Модели документи
  • Срокове за плащания и отчети
  • Законодателство
  • Новини
  • Процедури и практики
  • Обнародвания на държавен вестник
  • Декларациите за дължими данъци за второто 3-месечие на 2017 г. се подават до края на месец юли

    PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
    PortalSchetovodstvo.bg
    Фирмите или СОЛ, плащащи на физически лица (ФЛ) доходи извън тези по трудови правоотношения и задължени да правят удръжки на данък, следва да подадат декларация за дължимите данъци до края на месец юли.
    Декларацията (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО - обр. 4001) се подава в същите срокове, в които се внасят и дължимите данъци. Авансовият данък за доходите, получени от наем, от друга стопанска дейност и за парични доходи от други източници, удържан за доходи, които са платени през 2-то 3-месечие на тази година, се декларира до 31 юли. 
     
    Декларацията се подава също и от ФЛ, в случай че фирмата или СОЛ, явяващи се платец на дохода, нямат задължение да удържат и съответно внасят данък. Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, който следва 3-месечието, когато е придобит доходът, като за доходи, придобити от наем, или от друга стопанска дейност, придобити от ФЛ през 2-то 3-месечие на годината, срокът е 31 юли.
     
    Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава и по отношение на окончателните данъци, които са удържани върху доходите на чуждестранни ФЛ (като тези върху възнагражденията, получени за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение у нас, доходи от лихви и др.), а също и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от страна на местни и чуждестранни ФЛ. Този формуляр се подава и за данъци при източника по ЗКПО, сред които данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди предприятия и местни дружества, неявяващи се търговци, вкл. и общините.

    Декларация образец 4001 можете да изтеглите тук >>>

    източник: nap.bg

    БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

    15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

    Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
    Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

    Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

    x